35
Türkiye Ekonomisi
Kamu Maliyesi
2012 2013 Bütçe Değişim (%)
Harcamalar
361.887
404.046
11,6%
1-Faiz Dışı Harcama
313.471
351.046
12,0%
Personel Giderleri
86.473
97.224
12,4%
Sosyal Güv.Kur.Devlet Primi
14.728
16.791
14,0%
Mal ve Hizmet Alımları
32.894
33.444
1,7%
Cari Transferler
129.477
151.287
16,8%
Sermaye Giderleri
34.365
33.489
-2,5%
Sermaye Transferleri
6.006
5.103
-15,0%
Borç Verme
9.537
11.115
16,5%
Yedek Ödenekler
0
2.592
2-Faiz Harcamaları
48.416
53.000
9,5%
Gelirler
332.475
370.095
11,3%
Vergi Gelirleri
278.781
317.949
14,0%
Diğer Gelirler
53.694
52.146
-2,9%
Bütçe Dengesi
-29.412
-33.951
15,4%
Faiz Dışı Denge
19.004
19.049
0,2%
Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DAĞILIMI (Milyon TL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bütçe
Bütçe
Giderleri
204.068 227.031 268.219 294.359 314.607 361.887 404.046
Faiz
Giderleri
48.753 50.661 53.201 48.299 42.232 48.416 53.000
Bütçe
Gelirleri
190.360 209.598 215.458 254.277 296.823 332.475 370.095
Vergi
Gelirleri
152.835 168.109 172.440 210.560 253.809 278.781 317.949
Bütçe
Dengesi
-13.708 -17.432 -52.761 -40.081 -17.783 -29.412 -33.951
Faiz Dışı
Denge
35.045 33.229
440 8.217 24.448 19.004 19.049
Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİ (2007-2013) (Milyon TL)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE AÇIĞININ GSYH'YE ORANI (%)
Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı, Orta Vadeli Program 2013-2016
GT: Gerçekleşme tahmini, PH: Program hedefi
6
5
4
3
2
1
0
2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013GT 2014PH
%
1,1
5,2
2,1
1,9
1,2
1,6
5,5
2,8
0,6
1,8
4,0